Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0280/22 Telekomunikačné služby 03/2022 - internet CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 05.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0279/22 Daň z nehnutelnosti. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 179,17 € 05.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0281/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 901,63 € 05.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0290/22 Školenie obsluhovateľov TN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mária Krajňáková - INŠTITÚT VZDELÁVANIA 35320567 100,00 € 06.04.2022 07.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0299/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 272,46 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0300/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 239,93 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0289/22 Nákup koberca. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 85,60 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0265/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 307,84 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0287/22 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Martina Kubaská - Sonata 43267556 281,75 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0288/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 541,64 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0286/22 Telekomunikačné služby 03/2022 - Css mobilne telefóny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 97,88 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0284/22 Telekomunikačné služby 03/2022 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0283/22 Nákup kancelárského tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 932,09 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0285/22 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation s.r.o. 45391611 113,04 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0296/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 524,23 € 07.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0297/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 621,03 € 07.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0295/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 82,50 € 07.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0298/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 48,60 € 07.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0291/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 275,59 € 07.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0294/22 Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2022 Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 194,27 € 07.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0293/22 Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2022-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 234,62 € 07.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0292/22 Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2022 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 3 093,11 € 07.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0308/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 415,46 € 11.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0305/22 Oprava a servis záhradného rideru HUSQUARNA R 422 Ts AWD. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 334,41 € 11.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0304/22 Telekomunikačné služby 03/2022 - Css Ispin Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 11.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0303/22 Telekomunikačné služby 03/2022 - Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 134,65 € 11.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0307/22 Oprava elektrického mlynčeka na mäso RM-82. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 140,64 € 11.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0301/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 288,26 € 11.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0302/22 Plyn 03/2022 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 12 061,25 € 11.04.2022 14.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0312/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 61,27 € 12.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »