Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1121/22 Telekomunikačné služby - 12/2022 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0591/23 Telekomunikačné služby - 09/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 7,20 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0500/23 Telekomunikačné služby - 08/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0446/23 Telekomunikačné služby - 07/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0370/23 Telekomunikačné služby - 06/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0313/23 Telekomunikačné služby - 05/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 07.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0245/23 Telekomunikačné služby - 04/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0176/23 Telekomunikačné služby - 03/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0111/23 Telekomunikačné služby - 02/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,76 € 08.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0066/23 Telekomunikačné služby - 01/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0757/23 Systemová podpora Magma 01.10-31.12.2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 15.12.2023 21.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0575/23 Systemová podpora Magma 01.07-30.09.2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 03.10.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0356/23 Systemová podpora Magma 01.04-30.06.2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 30.06.2023 07.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0158/23 Systemová podpora MAGMA - 01.01.2023-31.03.2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0283/23 Šunkové a salámové chlebíčky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 BZ-SERVICE, s.r.o. 44228848 572,90 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0269/23 Štvrťročná kontrola EPS v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 18.05.2023 22.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0503/23 Štvrťročná kontrola EPS v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0734/23 Štvrťročná kontrola EPS v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 278,83 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0078/23 Štvrťročná kontrola EPS v CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0344/23 Stredne pokročilá odborná príprava na prácu s diizokyanátmi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 210,00 € 23.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0410/23 Stredne pokročilá odborná príprava na prácu s diizokyanátmi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 84,00 € 24.07.2023 31.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0682/23 Stočné za rok 2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 4 620,77 € 15.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0001/23 Stavebný dozor - rekonštrukcia rozvodov dažďovej a splaškovej vody v CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AVARM, s.r.o. 36485659 308,57 € 15.02.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0531/23 Štartovné Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 60,00 € 13.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0271/23 Skupinová supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 265,00 € 18.05.2023 22.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0535/23 Skupinová supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 265,00 € 18.09.2023 26.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0746/23 Skupinová supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 265,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0062/23 Skupinová supervízia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš 43701302 270,00 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0644/23 Školenie Účtovná závierka - Faixová, Knižková Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 80,00 € 03.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0700/23 Školenie Správa registratúry - Faixová, Hudáková Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia správcov registratúry 37922190 130,00 € 28.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »