Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0943/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Kotolňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 9,60 € 08.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0942/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Ispin. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0934/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,00 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0933/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Útulok Svit, Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0932/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Brána Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 8,88 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0931/21 Telekomunikačné služby 09/2021 - Magio Internet Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 44,60 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0938/21 Vyúčtovanie plynu 09/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 591,42 € 08.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0963/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 522,68 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0958/21 Nákup galantérneho tovaru - práčovňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 DANIELKA - Daniela Kovalčíková 41299787 57,31 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0953/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 166,81 € 11.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0941/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 252,46 € 03.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0945/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 220,00 € 11.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0939/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 896,49 € 08.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0936/21 Čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Danko 32862644 416,88 € 06.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0935/21 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 42,78 € 06.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0947/21 Servisné práce SPIN 01.10.-31.12.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 11.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0918/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 54,63 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0916/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 75,20 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0910/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 111,52 € 01.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0909/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 380,19 € 01.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0914/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 330,00 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0908/21 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií 07-09.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 01.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0917/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 466,10 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0913/21 Za vykonané práce- nátery striech vchodová brána , brána pri kaštieli- CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 47339063 709,90 € 06.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0912/21 Oprava a náter strechy, prístrešku -CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 47339063 2 659,94 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0926/21 Prenájom licencie 09/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0923/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0911/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 291,41 € 01.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0915/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 59,40 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0907/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 312,27 € 01.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »