Faktúra č. 0938/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0938/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie plynu 09/2021 - CSS.
  • Dátum doručenia: 08.10.2021
  • Celková hodnota: 2 591,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6500004023
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
6500004023 Zmluva o združenej dodávke plynu č.6500004023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 Iné 0,00 € 16.12.2022 01.01.2023 31.12.2025 20.12.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
Tlačiť