Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0557/23 Vrátenie poitného z poistnej zmluvy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 -173,26 € 27.09.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0706/23 Havarijné- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 34,02 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0705/23 Poistné PZP- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 23,01 € 30.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0745/23 Poistenie majetku do 31.12.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 226,97 € 13.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0763/23 Povinné zmluvné poistenie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 75,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0773/23 Poistenie Kasko. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 110,86 € 28.12.2023 09.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0290/23 Poistenie majetku 01.07.-30.09.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0340/23 Poistné Kasko - Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. 01.07-30.09.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 241,53 € 19.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0337/23 Poistné PZP- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 19.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0487/23 Poistenie majetku 01.10.-31.12.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 04.09.2023 27.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0273/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 91,32 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0315/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 437,83 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0391/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 373,13 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0413/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 57,20 € 25.07.2023 31.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0451/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 277,69 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0480/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 33,74 € 28.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0515/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 325,38 € 07.09.2023 13.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1126/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 273,92 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0071/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 284,14 € 08.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0090/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 126,96 € 27.02.2023 03.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0125/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 312,92 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0184/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 226,65 € 11.04.2023 17.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0250/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 193,93 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0549/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 203,76 € 25.09.2023 29.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0598/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 418,53 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0623/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 33,44 € 23.10.2023 26.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0673/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 360,49 € 13.11.2023 22.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0692/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 98,50 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0739/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 352,17 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0765/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 206,22 € 22.12.2023 28.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »