Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0667/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 534,18 € 13.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0784/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 509,22 € 26.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0748/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 322,00 € 10.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0699/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 455,80 € 27.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0839/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 482,55 € 10.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0028/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 321,22 € 12.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0004/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 242,62 € 07.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0077/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 295,56 € 26.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0220/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 332,52 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0177/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 316,05 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0125/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 315,66 € 09.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0259/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 317,22 € 24.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1219/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 368,28 € 31.12.2021 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1174/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 345,61 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1112/21 Nákup ovocia a zeleniny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 354,66 € 30.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0359/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 301,57 € 20.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0286/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 340,57 € 06.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0456/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 369,06 € 18.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0417/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 384,00 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0514/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 386,23 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0596/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 503,11 € 30.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0292/21 Nákup rolovriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 298,08 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0989/21 Nákup Rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 447,12 € 22.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1157/21 Nákup tatrafanu - ÚOČ. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 10,94 € 07.12.2021 08.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0666/21 Nákup Rolo vriec Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 298,08 € 13.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0011/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MÄSO-TATRY,s.r.o. 31723217 360,11 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0157/21 Nákup pečiatok , materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TOPART 96 31727468 66,18 € 22.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0165/21 Odborný seminár . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 37,00 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0956/21 Odborný seminár. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC Prešov 31954120 37,00 € 11.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1003/21 Odborný seminár - Liška P. Mgr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC - ZO, so sídlom v Štrbe 31954502 15,00 € 29.10.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »