Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0665/22 Telekomunikačné služby 07/2022 - internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 05.08.2022 17.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0768/22 Telekomunikačné služby 08/2022 - Pevná linka , internet - Css, Útulok Svit, Magio- Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 129,29 € 09.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0767/22 Telekomunikačné služby 08/2022- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 09.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0766/22 Ispin Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0764/22 Telekomunikačné služby 08/2022 - mobilné telefony Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 97,08 € 09.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0755/22 Nákup telefónov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 657,00 € 08.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0843/22 Telekomunikačné služby 9/2022- Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 06.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0842/22 Telekomunikačné služby 9/2022 - Mobilné telefóny Css Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 97,08 € 06.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0841/22 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0840/22 Telekomunikačné služby 09/2022- Css Batizovce, Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 134,44 € 06.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0837/22 Telekomunikačné služby 09/2022- internet CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 05.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0948/22 Telekomunikačné služby - Ispin Css . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0947/22 Telekomunikačné služby 10/2022- Pevná linka , internet - Css Útulok, Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 127,81 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0946/22 Telekomunikačné služby 10/2022- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 09.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0936/22 Telekomunikačné služby 10/2022- mobilné telefony Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 97,08 € 07.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0935/22 Telekomunikačné služby 10/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 07.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1018/22 Telekomunikačné služby- 11/2022 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 05.12.2022 09.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1017/22 Telekomunikačné služby - 11/2022 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 05.12.2022 09.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1039/22 Telekomunikačné služby 11/2022- Pevná linka , internet - Css Útulok, Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 135,28 € 09.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1038/22 Telekomunikačné služby - ISPIN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 09.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1029/22 Telekomunikačné služby 11/2022- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 08.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0906/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 745,33 € 26.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0877/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 398,94 € 17.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0957/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 143,16 € 10.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0001/22 Poukážky na stravu zo SF Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 6 911,25 € 30.11.2022 07.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1023/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 164,40 € 06.12.2022 09.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1032/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 11,29 € 08.12.2022 14.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0002/22 Potravinové balíčky pre klientov - darovací účet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 199,99 € 20.12.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0986/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 135,85 € 22.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1083/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 455,14 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »