Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0200/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 2/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 026,98 € 04.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0199/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 02/2021 -Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 160,78 € 04.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0198/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 02/2021- Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 127,01 € 04.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0817/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2021 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 043,24 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0816/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2021 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 155,96 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0815/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 119,72 € 06.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0921/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 147,46 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0920/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - CSS /Jurkovičová ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 1 982,70 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0919/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - CSS / Štúrova ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 129,49 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1039/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - CSS / Jurkovičová ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 199,68 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1038/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2021 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 143,74 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1037/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2021 - CSS / Štúrova ul./. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 164,82 € 05.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0775/21 Nákup kuchynskej váhy Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Eurováhy, s.r.o. 47590777 238,80 € 24.08.2021 25.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0384/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Fine Bakery s.r.o. 45581045 74,87 € 05.05.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1225/21 Výroba kazetových dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 G-mont Plus, s.r.o. 44144288 648,00 € 31.12.2021 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0469/21 Kalibrácia meradiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GAROMA Košice s.r.o. 53011601 235,20 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0062/21 Oprava varnej panvice. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Gastma s.r.o. 36171522 224,64 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0012/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 186,08 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0079/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 195,01 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0107/21 Nákup umelých nádob . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 112,39 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0214/21 Nákup umelých lyžíc. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 40,37 € 09.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0212/21 Nákup ochranných masiek . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 201,60 € 08.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0206/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 853,99 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0182/21 Nákup čistiacích a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 134,99 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0146/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 336,51 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0269/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 333,67 € 26.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0240/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 386,72 € 16.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0367/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 399,97 € 23.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0354/21 Nákup respirátorov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 176,20 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0339/21 Nákup umelých nádob. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 449,25 € 16.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra