Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0624/21 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0908/21 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií 07-09.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 01.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1149/21 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií 10-12.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0484/21 Nákup maliarských potrieb - klienti. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniel Kapusta, DK-Rámovanie 10828923 158,40 € 25.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0470/21 Nákup tovaru podľa dodacieho listu - galantéria práčovňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 DANIELKA - Daniela Kovalčíková 41299787 140,71 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0672/21 Nákup galantérneho tovaru - práčovňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 DANIELKA - Daniela Kovalčíková 41299787 60,55 € 13.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0958/21 Nákup galantérneho tovaru - práčovňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 DANIELKA - Daniela Kovalčíková 41299787 57,31 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0777/21 Stolný mixér TEFAL ULTRA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 189,00 € 24.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0564/21 Revízia plynových zariadení v kuchyni. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS 17286441 450,36 € 16.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0526/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 05/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 078,35 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0525/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 05/2021 - Útulok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 187,10 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0524/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 05/2021- CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 121,60 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0737/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 07/2021 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 155,52 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0736/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 07/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 1 991,17 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0735/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 07/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 95,29 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0310/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 292,01 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0309/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2021 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 188,48 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0308/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 137,08 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0404/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 133,67 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0403/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 089,31 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0402/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2021-Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 188,80 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0623/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 06/2021- CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 97,30 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0622/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 06/2021 - Útulok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 155,66 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0621/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 06/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 013,73 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1144/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2021 - CSS / Jurkovičová ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 290,99 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1145/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2021 - CSS / Štúrova ul./. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 192,65 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1146/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2021 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 149,77 € 08.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0110/21 Elektrická energia 1/2021-Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 183,06 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0109/21 Elektrická energia 1/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 145,14 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0108/21 Elektrická energia 1/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 253,19 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra