Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0448/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 496,61 € 14.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0449/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 62,10 € 14.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0450/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 144,00 € 14.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0451/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 227,23 € 14.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0452/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HO&PE FAMILY,s.r.o. 44360991 380,45 € 17.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0453/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 243,38 € 18.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0454/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 157,61 € 10.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0455/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 41,50 € 18.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0456/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 369,06 € 18.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0457/21 Nákup zdravotníckych pomôcok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pharmacy doctor, s.r.o. 46766618 63,20 € 18.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0458/21 Elektrické pripojenie vrátnice. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 401,00 € 19.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0460/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 24,00 € 20.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0461/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 211,30 € 20.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0462/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 224,10 € 20.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0463/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 82,80 € 20.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0464/21 Nákup konferenčných stoličiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJ Produkty a.s. 36268518 486,00 € 26.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0465/21 Nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 509,36 € 20.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0466/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0467/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 91,22 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0468/21 Nákup PHM, poplatok za kartu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 83,04 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0469/21 Kalibrácia meradiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GAROMA Košice s.r.o. 53011601 235,20 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0470/21 Nákup tovaru podľa dodacieho listu - galantéria práčovňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 DANIELKA - Daniela Kovalčíková 41299787 140,71 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0471/21 Členský poplatok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 50,00 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0472/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 187,42 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0473/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 180,78 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0474/21 Preprava, vyskladnenie kontajneru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 144,00 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0475/21 Prenájom kontajnera 27.04.-30.04.2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 12,96 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0476/21 Prenájom kontajnera 01.05.-31.05.2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0477/21 Monitoring kanalizácie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARPROG a.s. 36168335 62,16 € 24.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0478/21 Nákup tovaru, hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 350,44 € 24.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra