Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0094/24 Nákup teplomerov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 246,60 € 27.02.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0092/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 462,63 € 26.02.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0091/24 Školenie - účtovníctvo: Knižková, Faixová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC Prešov 31954120 84,00 € 23.02.2024 06.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0089/24 Elektródy CPR-D Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RZP Trenčín, s.r.o. 36345164 477,60 € 23.02.2024 06.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0090/24 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1. polrok 2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 338,40 € 23.02.2024 06.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0088/24 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 484,62 € 23.02.2024 06.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0087/24 Kreslo Ušiak. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 N-IMAKO s. r. o. 55071279 3 377,00 € 22.02.2024 06.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0086/24 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 185,57 € 21.02.2024 06.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0084/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 873,32 € 21.02.2024 06.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0085/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 453,66 € 21.02.2024 06.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0083/24 Servis váh. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. František Mlynarčík, oprava,servis a predaj váh a závaží 17296978 196,20 € 20.02.2024 06.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0082/24 Servis - Fiat Ducato. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 270,25 € 19.02.2024 24.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0081/24 Vyúčtovanie el. energie 01/2024 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 679,53 € 16.02.2024 24.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0080/24 Vyúčtovanie el. energie 01/2024 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 313,74 € 16.02.2024 24.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0079/24 Vyúčtovanie el. energie 01/2024 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 239,78 € 16.02.2024 24.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0076/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 1 067,97 € 15.02.2024 24.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0078/24 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 32,40 € 15.02.2024 24.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0077/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 294,50 € 15.02.2024 24.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0074/24 Plyn 01/2024- Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 12 425,94 € 12.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0071/24 Školenie - Bystrická L. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ADEVEC s.r.o. 36558117 50,00 € 12.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0073/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 139,16 € 12.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0075/24 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 12.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0072/24 Meranie spotreby paliva - Toyota Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium 14255791 387,60 € 12.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0068/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 94,06 € 09.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0070/24 Oprava výťahu v budove Kaštieľ. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 2 786,40 € 09.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0067/24 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 379,94 € 09.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0069/24 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 105,75 € 09.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0066/24 Prenájom kontajnera 01.02 - 29.02.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 93,96 € 09.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0065/24 Mobilné telefóny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 0,07 € 08.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0064/24 Telekomunikačné služby 01/2024-ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »