Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0367/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 6,00 € 04.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0360/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 975,00 € 04.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0361/23 Plyn 07/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 074,00 € 04.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0362/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 67,59 € 04.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0365/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 501,94 € 04.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0363/23 Cygnus SK: 07-09.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 320,59 € 04.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0359/23 Oprava a servis záhradného rideru HUSQUARNA R 422 Ts AWD. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 251,50 € 03.07.2023 07.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0358/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 479,70 € 03.07.2023 07.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0356/23 Systemová podpora Magma 01.04-30.06.2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 30.06.2023 07.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0355/23 Prenájom licencie 6/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 30.06.2023 07.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0357/23 Vodné , stočné - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 981,97 € 30.06.2023 07.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0352/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 494,09 € 28.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0351/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 754,57 € 28.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0354/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Peter Sklár 54823013 36,55 € 28.06.2023 07.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0349/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 587,46 € 27.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0350/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 437,75 € 27.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0348/23 Nákup potravín . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 896,21 € 27.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0347/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 080,79 € 26.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0346/23 Výsadba kvetín - truhlíky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 A & B Design s.r.o. 47610492 1 166,00 € 26.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0345/23 Nákup zrkadiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JYSK s.r.o. 35974133 258,50 € 26.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0353/23 Vodné- Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 899,44 € 26.06.2023 07.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0343/23 Pracovné odevy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 433,54 € 23.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0344/23 Stredne pokročilá odborná príprava na prácu s diizokyanátmi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 210,00 € 23.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0342/23 Odborná skúška plynových zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS 17286441 505,44 € 23.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0339/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 297,00 € 19.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0338/23 Výroba informačných tabuliek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARTATELIER Angelovič Miroslav 30640946 180,00 € 19.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0340/23 Poistné Kasko - Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. 01.07-30.09.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 241,53 € 19.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0337/23 Poistné PZP- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 76,25 € 19.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0341/23 Oprava bleskozvodu pre budovu Javor a Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 1 533,94 € 19.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0335/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 33,72 € 19.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra