Faktúra č. 1059/20
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Unizdrav s. r. o.
- IČO: 46430211
- Adresa: Námestie sv. Egídia 2950, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1059/20
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup jednorazových plášťov.
- Dátum doručenia: 10.12.2020
- Celková hodnota: 932,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020/121
- Dátum zverejnenia: 16.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/121 | Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 1 800,00 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |