Faktúra č. 0667/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0667/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť.
  • Dátum doručenia: 29.12.2025
  • Celková hodnota: 5 900,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 06/2025
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť