Faktúra č. 0649/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0649/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich a hygienických potrieb.
  • Dátum doručenia: 15.12.2025
  • Celková hodnota: 1 344,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 16/2024
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
16/2024 Rámcová dohoda č. 16/2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 Iné 0,00 € 24.12.2024 31.01.2025 31.12.2025 30.01.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
Tlačiť