Faktúra č. 0646/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0646/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancelárskych potrieb.
  • Dátum doručenia: 15.12.2025
  • Celková hodnota: 167,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0145/25
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0145/25 Objednávame si u Vás kancelársky tovar. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 167,64 € 11.12.2025 18.12.2025 Objednávka
Tlačiť