Faktúra č. 0637/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0637/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava kotlov.
  • Dátum doručenia: 10.12.2025
  • Celková hodnota: 1 314,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0128
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť