Faktúra č. 0472/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0472/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup dverí.
  • Dátum doručenia: 23.08.2023
  • Celková hodnota: 907,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0083/23
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0083/23 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 3 000,00 € 18.08.2023 24.08.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť