Faktúra č. 0424/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0424/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancelárskych potrieb.
  • Dátum doručenia: 27.08.2025
  • Celková hodnota: 280,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0096/25
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0096/25 Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 58,83 € 27.08.2025 04.09.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť