Faktúra č. 0417/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0417/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup farieb, materiálu.
  • Dátum doručenia: 19.07.2024
  • Celková hodnota: 385,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0006/24
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0006/24 Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 4 000,00 € 08.01.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť