Faktúra č. 0417/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0417/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2019 .
  • Dátum doručenia: 14.05.2019
  • Celková hodnota: -135,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100307999
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť