Faktúra č. 0416/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0416/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancelárského tovaru
  • Dátum doručenia: 18.07.2024
  • Celková hodnota: 116,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0005/24
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0005/24 Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 7 000,00 € 08.01.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť