Faktúra č. 0393/18

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0393/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Prezutie pneumatík - OPEL VIVARO.
  • Dátum doručenia: 04.05.2018
  • Celková hodnota: 432,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 026/2018
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť