Faktúra č. 0355/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0355/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup jednorázových overálov
  • Dátum doručenia: 24.04.2020
  • Celková hodnota: 112,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/047
  • Dátum zverejnenia: 01.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/047 Objednávame si u Vás 15 ks ochranných odevov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 300,00 € 24.04.2020 05.05.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť