Faktúra č. 0323/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0323/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za komunálne odpady.
  • Dátum doručenia: 16.04.2019
  • Celková hodnota: 1 312,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: rozhodnutie č. 1910002512
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť