Faktúra č. 0282/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0282/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kuchynských potrieb.
  • Dátum doručenia: 21.05.2024
  • Celková hodnota: 93,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0034/24
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0034/24 Objednávame si u Vás plastové nádoby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 212,47 € 24.02.2024 06.03.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť