Faktúra č. 0233/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0233/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancelárskych potrieb.
  • Dátum doručenia: 09.05.2025
  • Celková hodnota: 222,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0056/25
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0056/25 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 222,42 € 05.05.2025 09.05.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť