Faktúra č. 0168/18

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0168/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava sušičky.
  • Dátum doručenia: 26.02.2018
  • Celková hodnota: 736,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 022/2018
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť