Faktúra č. 0167/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0167/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za komunálne odpady na rok 2025.
  • Dátum doručenia: 08.04.2025
  • Celková hodnota: 10 296,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: rozhodnutie
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť