Faktúra č. 0160/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0160/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť.
  • Dátum doručenia: 04.04.2025
  • Celková hodnota: 2 376,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0042/25
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0042/25 Objednávame si u Vás počítačové služby a IT materiál. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 2 376,36 € 31.03.2025 09.04.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť