Faktúra č. 0139/21
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
        	Zmluvný partner
            
        
    - Názov: SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj
- IČO: 00685232
- Adresa: Hraničná 14, 05801 Poprad
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 0139/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 16.02.2021
- Celková hodnota: 1 155,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/27
- Dátum zverejnenia: 15.03.2021
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/27 | Rámcová kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA spol. s r.o., | 00685232 | Iné | 0,00 € | 03.12.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 09.12.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |