Faktúra č. 0122/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0122/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na keramiku pre klientov.
  • Dátum doručenia: 10.03.2026
  • Celková hodnota: 614,35 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť