Faktúra č. 0122/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0122/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie el. energie 02/2025 - Štúrova
  • Dátum doručenia: 13.03.2025
  • Celková hodnota: 207,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477335
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť