Faktúra č. 0122/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Slovenský plynárensky priemysel,a.s
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0122/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie el. energie 02/2025 - Štúrova
- Dátum doručenia: 13.03.2025
- Celková hodnota: 207,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477335
- Dátum zverejnenia: 24.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0547/25 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 1 123,36 € | 29.10.2025 | 06.11.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |