Faktúra č. 0116/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0116/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie rohoží.
  • Dátum doručenia: 10.03.2025
  • Celková hodnota: 73,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť