Faktúra č. 0116/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0116/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie rohoží.
  • Dátum doručenia: 10.03.2025
  • Celková hodnota: 73,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0535/25 Servis vozidla - PP288DO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 37,20 € 17.10.2025 13.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť