Faktúra č. 0113/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0113/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vývoz BRKO.
  • Dátum doručenia: 10.03.2025
  • Celková hodnota: 21,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 056/BO/PJ/2020
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
056/BO/PJ/2020 Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 Iné 0,00 € 22.05.2020 27.05.2020 26.05.2020 Beáta Hudáková Zmluva
0539/25 Vyhotovenie geometrického plánu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN 51747545 300,00 € 17.10.2025 13.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť