Faktúra č. 0105/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0105/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť.
  • Dátum doručenia: 04.03.2026
  • Celková hodnota: 592,61 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť