Faktúra č. 0103/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0103/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancelárskych potrieb.
  • Dátum doručenia: 04.03.2024
  • Celková hodnota: 390,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0005/24
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0005/24 Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 7 000,00 € 08.01.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0001/24 Poukážky na stravu Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 5 163,25 € 28.11.2024 18.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť