Faktúra č. 0086/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0086/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich a hygienických potrieb.
  • Dátum doručenia: 21.02.2024
  • Celková hodnota: 1 185,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 31/2023
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
31/2023 Rámcová dohoda č. 31/2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 Iné 0,00 € 28.12.2023 13.01.2024 31.12.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0548/24 Trubice na germicídne žiariče. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 30,00 € 01.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť