Faktúra č. 0084/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0084/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom kontajnera 01.02 - 28.02.2023
  • Dátum doručenia: 20.02.2023
  • Celková hodnota: 90,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AM9006757
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0476/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 916,56 € 24.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0520/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 754,56 € 30.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť