Faktúra č. 0084/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
- IČO: 34043298
- Adresa: Iz NO-Sud, Strasse 14, Postfach 36, A-2355 , AT 2355 Wiener Neudorf
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0084/23
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom kontajnera 01.02 - 28.02.2023
- Dátum doručenia: 20.02.2023
- Celková hodnota: 90,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AM9006757
- Dátum zverejnenia: 22.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0476/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 916,56 € | 24.08.2023 | 04.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0520/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 754,56 € | 30.09.2023 | 18.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |