Faktúra č. 0075/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0075/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Vývoz BRKO.
  • Dátum doručenia: 12.02.2024
  • Celková hodnota: 21,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 056/BO/PJ/2020
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
056/BO/PJ/2020 Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 Iné 0,00 € 22.05.2020 27.05.2020 26.05.2020 Beáta Hudáková Zmluva
0477/24 Oprava plynových kotlov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 2 175,00 € 28.08.2024 07.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0569/24 Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 07.10.2024 23.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť