Faktúra č. 0075/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0075/24
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz BRKO.
- Dátum doručenia: 12.02.2024
- Celková hodnota: 21,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 056/BO/PJ/2020
- Dátum zverejnenia: 16.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056/BO/PJ/2020 | Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | Iné | 0,00 € | 22.05.2020 | 27.05.2020 | 26.05.2020 | Beáta Hudáková | Zmluva | ||
0477/24 | Oprava plynových kotlov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Viktor Slovenský - VS CONTROL | 53607805 | 2 175,00 € | 28.08.2024 | 07.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0569/24 | Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 71,70 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |