Faktúra č. 0075/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Kingfruits s.r.o.
- IČO: 50470426
- Adresa: Komenského 223/3, 059 21 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0075/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 17.02.2023
- Celková hodnota: 287,01 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 32/2022
- Dátum zverejnenia: 22.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32/2022 | Rámcová dohoda č. 32/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | Iné | 2 540,20 € | 29.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
0696/23 | Čistenie odkvapových žľabov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Marcel Jacko-Staving, s.r.o. | 47339063 | 2 107,36 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |