Faktúra č. 0069/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0069/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby 01/2023- internet Css.
  • Dátum doručenia: 08.02.2023
  • Celková hodnota: 20,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RZ PSK 969/2020/IKT
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0504/23 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 LIVONEC SK s.r.o. 48121347 283,44 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť