Faktúra č. 0054/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0054/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby- 01/2024 mobilné telefóny CSS.
  • Dátum doručenia: 06.02.2024
  • Celková hodnota: 90,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2022
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/2022 Zmluva o poskytnutí služieb Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 Nájmy a prenájmy 0,00 € 27.11.2022 01.12.2022 28.02.2025 30.11.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0288/24 Stravovanie ľudí s demenciou - školenie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 3P - Projekt n.o. 50392701 264,00 € 23.05.2024 28.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť