Faktúra č. 0028/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0028/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Vývoz BRKO, dezinfekcia nádoby.
  • Dátum doručenia: 17.01.2022
  • Celková hodnota: 69,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 056/BO/PJ/2020
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
056/BO/PJ/2020 Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 Iné 0,00 € 22.05.2020 27.05.2020 26.05.2020 Beáta Hudáková Zmluva
0154/22 Oprava oplechovaní komínov na budove Kaštieľ. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 47339063 203,17 € 01.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť