Faktúra č. 0028/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0028/22
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz BRKO, dezinfekcia nádoby.
- Dátum doručenia: 17.01.2022
- Celková hodnota: 69,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 056/BO/PJ/2020
- Dátum zverejnenia: 08.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056/BO/PJ/2020 | Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | Iné | 0,00 € | 22.05.2020 | 27.05.2020 | 26.05.2020 | Beáta Hudáková | Zmluva | ||
0154/22 | Oprava oplechovaní komínov na budove Kaštieľ. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Marcel Jacko-Staving, s.r.o. | 47339063 | 203,17 € | 01.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |