Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0123/26 Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 03/26. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 11.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0124/26 Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 11.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
SMLOD2600060 Rámcova kúpna zmluva č. SMLOD2600060 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 Iné 0,00 € 11.03.2026 26.03.2026 31.12.2026 25.03.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
002/191/2026 Zmluva č. 002/191/2026 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 Iné 0,00 € 11.03.2026 26.03.2026 31.12.2026 25.03.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0122/26 Materiál na keramiku pre klientov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE spol. s r. o. 36618233 614,35 € 10.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0117/26 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 280,63 € 10.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0104/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 935,75 € 10.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0102/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 121,06 € 10.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0103/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 263,84 € 10.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0113/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 490,85 € 10.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0115/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 192,26 € 10.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0033/26 Objednávame si u Vás spracovanie dokumentácie životného prostredia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES 32881851 270,60 € 05.03.2026 11.03.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0128/26 Vývoz triedeného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 38,13 € 05.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0120/26 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,83 € 05.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0121/26 Nákup tovaru podľa vlastného výberu.- - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 412,33 € 05.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0106/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 356,48 € 05.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0108/26 Telekomunikačné služby 03/2026 -ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,27 € 05.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0109/26 Telekomunikačné služby- 2/2025 telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 83,81 € 05.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0110/26 Telekomunikačné služby- 2/2025 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 82,10 € 05.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0111/26 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,50 € 05.03.2026 23.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »