Faktúra č. 0230/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0230/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 24.04.2026
  • Celková hodnota: 590,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0053/26
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0053/26 Objednávame si u Vás rolo vrecia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 590,40 € 20.04.2026 29.04.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť