Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0007/22 Stavebný dozor - Rekonštrukcia strechy Kaštieľa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AVARM, s.r.o. 36485659 1 804,20 € 08.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0006/22 Rekonštrukcia strechy Kaštieľa 08/2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RN - roofs s.r.o. 36580856 95 628,46 € 08.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0758/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 384,67 € 08.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0760/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 91,18 € 08.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0759/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 450,40 € 08.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0756/22 Nákup prac. odevov a obuvi - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 106,30 € 08.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0757/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 72,90 € 08.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0755/22 Nákup telefónov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 657,00 € 08.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0754/22 Nákup rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 485,77 € 08.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0753/22 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 172,30 € 07.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0750/22 Plyn 08/2022 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 264,40 € 07.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0751/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 289,87 € 07.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0752/22 Odborný seminár. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 270,00 € 07.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0102/22 Objednávame si u Vás školenie kuričov a školenie na obsluhu tlakových nádob - zamestnanci Css, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marián Jurkovský MAJOTERM 50932608 450,00 € 06.09.2022 10.09.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0762/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 896,46 € 06.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0739/22 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 665,58 € 06.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0746/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 157,77 € 06.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0744/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 149,50 € 06.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0745/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 451,89 € 06.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0742/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 348,97 € 06.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra