Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0310/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 292,01 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0309/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2021 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 188,48 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0308/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 137,08 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/045 Objednávame si u Vás výrobu a aktuálizáciu novej web stránky CSS Domov pod Tatrami Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Akad.arch. Tomáš Bujna 35113251 400,00 € 08.04.2021 12.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0306/21 Nákup udržbárského matriálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 135,09 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0304/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 394,80 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0303/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 331,98 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0302/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 278,75 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0305/21 Nákup tonerov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 985,90 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0296/21 Nákup obrusoviny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 132,82 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0295/21 Systémová podpora programu Magma 1.štvrťrok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0290/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 188,96 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0289/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 229,20 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0288/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 145,27 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0301/21 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0293/21 Prenájom licencie 3/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0291/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 82,80 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0300/21 Plyn 04/2021 -Útulok Svit, Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0292/21 Nákup rolovriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 298,08 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0287/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 440,00 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra