0396/21 |
Maľby, nátery -jedáleň klientov v budove Gaštran. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
4 671,32 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0395/21 |
Stavebné práce - spevnenie plochy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
1 455,16 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0404/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2021-Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
133,67 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0403/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2021-Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 089,31 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0402/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2021-Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
188,80 € |
05.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/059 |
Objednávame si u Vás materiál na montáž schodov k vrátnici. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Nalima, s.r.o |
36482838 |
|
283,57 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/60 |
Objednávame si u Vás výspravku stropov a stien v sklade bielizne v budove Javor. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
463,98 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/61 |
Objednávame si u Vás úpravu prístupu k vrátnici. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
794,62 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/62 |
Objednávame si u Vás maľby a nátery:
- chodba k jedálni klientov,
- schodisko z vestibulu budovy Gaštan,
- vstupný vestibul v budove Gaštan.
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
4 784,19 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
16/19 |
Dodatok k Zmluve č. N20190610007D03 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Implementačná agentúra Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
30854687 |
Iné |
0,00 € |
30.04.2021 |
04.05.2021 |
31.08.2021 |
03.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
2021/058 |
Objednávame si u Vás:
-konferenčné stoličky 116604 - 3bal/po4ks//135,00/. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
486,00 € |
29.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
2021/057 |
Objednávame si u rámovanie obrazov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ján Kočiš - Sklenárstvo |
37478605 |
|
500,00 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0378/21 |
Nákup obrusoviny, koberca - stravovacia prevádzka. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
234,79 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0382/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
185,37 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0381/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
6,30 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0380/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
432,90 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0377/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
388,98 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0376/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
87,84 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0379/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 178,45 € |
27.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
2021/056 |
Objednávame is u Vás :
-Stôl MODULUS 1613516 - 2ks/142,00/
-Stoličky AURORA 125291 - 30ks/29,00/
-Konferenčné stoličky 116604 - 3bal/po4ks//135,00/. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
1 870,80 € |
26.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |