Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0563/22 Telekomunikačné služby 06/2022 - Internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 06.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0560/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 359,94 € 06.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0572/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 45,36 € 06.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0561/22 Používanie IS Cygnus Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 170,76 € 06.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0570/22 Vyúčtovanie el. energie 06/2022 - Šturová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 134,63 € 06.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0569/22 Vyúčtovanie el. energie 06/2022 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 176,58 € 06.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0568/22 Vyúčtovanie el. energie 06/2022 - Jurkovičová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 439,47 € 06.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0558/22 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií 04-06.2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 01.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0559/22 Demontáž, montáž, vyspravovanie vchodových dverí Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 3 025,76 € 01.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0555/22 Zámky dverí a kľúče Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 160,00 € 01.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0554/22 Odkúpenie varníc Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 6,00 € 01.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0553/22 Prenájom licencie 06/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 01.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0556/22 Plyn 07/2022 Css, Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 123,00 € 01.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0557/22 Vodné, stočné - Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 470,38 € 01.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0552/22 Nákup kancelárskych potrieb Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 389,47 € 01.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0548/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 948,00 € 30.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0546/22 Nákup hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 436,75 € 29.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0550/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 316,55 € 30.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0549/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 75,46 € 30.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0543/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 49,16 € 27.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra